
老師您好,我們19年做了未開票收入,客戶今年要求我把之前做未開票收入的金額,開票給他們。我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理
答: 您好,這個很難操作了,周一去稅務(wù)大廳咨詢后臺能不能解決 跨年有點麻煩了,因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,跨年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我12月做了未開發(fā)票收入,今年客戶要求開發(fā)票,我可以在1月做賬沖銷上年未開發(fā)票,再做開票收入嗎?可是跨年了怎么辦?
答: 你好,是可以這樣處理的 不受跨年的影響

