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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-17 09:32

借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
你好,折讓是做這個分錄

2333333 追問

2018-03-17 09:37

這是我收到供貨方給我開了負數(shù)發(fā)票后做的會計分錄是嗎

鄒老師 解答

2018-03-17 09:38

你好,這個是銷售方開具銷售折讓發(fā)票的賬務處理 
如果是購買方,分錄是  
借;應付賬款   貸;原材料等科目  應交稅費(進項稅額)

2333333 追問

2018-03-17 09:44

我就是搞不清楚我會給供貨方開紅字增值稅信息表,然后他會給我打款給我開一張負數(shù)發(fā)票 
我不確定到底怎么做賬務處理

鄒老師 解答

2018-03-17 09:44

你好,負數(shù)發(fā)票就按購進相反分錄處理

2333333 追問

2018-03-17 09:46

我們買A公司的貨物,我們付A公司貨款1000元,A公司給我們開票1000元,然后他們給我們一定的銷售折讓,我們給A公司開紅字增值稅信息表數(shù)量-1,單價30,金額-30,稅額-5.1,價稅合計-35.1然后A公司給我們打款35.1元,給我們開負數(shù)發(fā)票-35.1元我應該怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-03-17 09:46

借;銀行存款   35.1  貸;原材料等科目  30   應交稅費(進項稅額)  5.1

2333333 追問

2018-03-17 09:50

稅務局的說讓我們做收入 
是怎么回事

鄒老師 解答

2018-03-17 09:52

你好,折讓是沖銷購進分錄,而不是做收入處理的

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借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 你好,折讓是做這個分錄
2018-03-17 09:32:00
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
2019-04-02 16:20:26
您好,這種你可以先掛應收賬款下面,以后實際收款的時候沖應收賬款,最好能具體分一下具體貨款和利息各是多少,收到利息的話可以記入沖減財務費用。
2018-09-11 18:30:26
你好 買來自己加工的嗎 借原材料 貸銀行存款
2022-01-08 08:19:53
您好!你是贊助給別人嗎?可以作為業(yè)務宣傳費或者交際費
2017-05-04 11:42:31
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