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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-17 14:00

您好,付款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,收到發(fā)票以后,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸;預(yù)付賬款。

會(huì)計(jì) 追問

2018-03-17 14:03

前面分錄沒做,如果是收到發(fā)票后做的話2者可以做到一起嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-17 14:05

您好,可以的。

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相關(guān)問題討論
沒有發(fā)票嗎?得有發(fā)票的按照發(fā)票做賬
2020-03-12 12:14:42
你好!你5月應(yīng)該借XX費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后6月借應(yīng)付賬款 貸銀行存款等
2019-07-17 14:15:00
您好 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-07-11 21:47:35
你這個(gè)之前做費(fèi)用嗎,沒有做借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本,之前銷售話,借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-16 17:57:09
借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款 借;管理費(fèi)用 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 等科目
2017-02-25 17:19:34
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