
在初期建賬時,錄期初余額時(因上一期已報完稅報表中的數(shù)據(jù)不能更改)固定資產(chǎn)累計折舊比原值數(shù)據(jù)多10000元應(yīng)該怎么做才能試算平衡?怎么調(diào)賬?
答: 調(diào)減累計折舊和調(diào)增未分配利潤
期末余額對的上,但是本期發(fā)生額,年初發(fā)生額不對,因為固定資產(chǎn)和累計折舊有幾年的數(shù)據(jù),現(xiàn)在在年中新建賬套把數(shù)據(jù)填進去后就對不上導(dǎo)致試算不平衡金蝶軟件年中錄期初數(shù),如如果本年初有固定資產(chǎn)出售該怎么調(diào)平?
答: 怎么對不上,應(yīng)該是能對上的。 你科目有累計折舊嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
重新建賬,期初余額錄入,因為固定資產(chǎn)已計提一段時間折舊,那么期初數(shù)據(jù)是不是就按照上期期末數(shù)據(jù)直接錄入?建賬的累計折舊期初是借方,是錄入負數(shù)還是改借貸方向呢?
答: 是的建賬前一個月的期末數(shù)是你本月建賬的期初數(shù) 累計折舊錄入貸方正數(shù)


學(xué)無止境 追問
2018-03-18 07:08
袁老師 解答
2018-03-18 08:46
學(xué)無止境 追問
2018-03-19 13:03
袁老師 解答
2018-03-19 13:06