
其他應(yīng)付款~法人賬上掛了100多萬(wàn)該怎么處理,實(shí)際不需要支付給法人,之前把所有費(fèi)用都記在法人身上了,需要做調(diào)整嗎?很迷茫這賬不知道咋整,還有一點(diǎn)就是公司2015年成立的,之前記的銀行賬記得非常少,該怎么來(lái)處理
答: 如果不需要支付,轉(zhuǎn)入資本公積即可
1,公司2015年成立的,銀行賬很多未記。2,從2015年到2017年12月會(huì)計(jì)只記了費(fèi)用的發(fā)票,現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款法人100萬(wàn),100萬(wàn)不需要支付給法人,想把以前的問(wèn)題給解決了,我現(xiàn)在該怎么辦,麻煩老師告訴我操作步驟
答: 您好:1、銀行賬未記,但是銀行應(yīng)該是能提供流水供你登記的,不過(guò)工作量比較大,自己權(quán)衡和老板商量之前的銀行賬是否需要補(bǔ)記,還是說(shuō)可以依據(jù)現(xiàn)在的銀行實(shí)時(shí)余額登記,保證以后的賬目清晰就行;2、之前的會(huì)計(jì)只記了費(fèi)用,而且錢的來(lái)源都是登記的其他應(yīng)付款-法人,100萬(wàn)的金額和老板確認(rèn)下,已經(jīng)發(fā)了的這100萬(wàn)是否是老板的前期投資款,走實(shí)收資本,老板同意的話,就借記其他應(yīng)付款貸記實(shí)收資本。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2015年記了一筆法人墊付給自己的工資,現(xiàn)在也沒(méi)發(fā)放給法人,實(shí)際不用發(fā)給法人了,這賬需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
答: 你好,需要調(diào)整的 借;其他應(yīng)付款 貸;營(yíng)業(yè)外收入

