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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-11 19:24

你好,可以的,可以抵扣。

瑩1029 追問

2024-01-11 19:29

老師,他開的專票是勞務(wù)費(fèi)用及工資 金額為311004  稅率是顯示*** 稅額為1488.10元 ;價(jià)稅合計(jì)為312492.10 ;備注寫的扣除額為281242元,那么進(jìn)項(xiàng)采集時(shí)稅率怎么填呀,申報(bào)增值稅時(shí)

宋生老師 解答

2024-01-11 19:30

你好這個(gè)只要填稅額就行了,不用填稅率。

瑩1029 追問

2024-01-11 19:31

顯示稅率不能為空,我是在采集進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)錄入時(shí)

宋生老師 解答

2024-01-11 19:34

你好這個(gè)發(fā)票稅率是5%。

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收入減去派遣人員工資保險(xiǎn)公積金后的余額繳納增值稅
2019-06-27 10:08:58
您好,差額征稅是指以納稅人在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去規(guī)定可扣除的支付款項(xiàng)后的余額為計(jì)稅營(yíng)業(yè)額。
2018-12-04 22:04:57
(一)一般納稅人:計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+對(duì)應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率) (二)小規(guī)模納稅人:計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+征收率)。 1.差額征收是指營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)目,“營(yíng)改增”試點(diǎn)地區(qū)延續(xù)該政策,8月1日后由于全國(guó)推廣,那么增值稅一般納稅人就沒有這個(gè)政策了。 2.差額征收,差額=總營(yíng)業(yè)額-支付給另外的營(yíng)業(yè)額(成本),如,工程應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=總工程營(yíng)業(yè)額-分包工程的營(yíng)業(yè)額。如,旅游應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=旅游總收入-支付給外地地接的費(fèi)用。
2017-07-28 10:53:26
你好??是的,簡(jiǎn)易計(jì)稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅不 是總包可以扣除分包這樣的模式嗎 不是的話 不可以差額征收的哈
2024-04-10 12:52:59
你好,你們是什么計(jì)稅方式
2022-08-11 22:52:30
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