
購買原材料,用其他應付款相沖可以嗎?其他應付款余額在貸方
答: 你好!可以的,其實這種往來科目借貸方都沒有什么關系
請問老師,我們老板墊付材料款的話,我做的分錄是: 借:原材料 貸:其他應付款- ,我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款,不然也沒有老板墊付的憑證,寫了收條的話是不是要先做一筆:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 再 借:原材料 貸:現(xiàn)金 ,請老師指點。(外賬)
答: 你好,是的,先做收據再做付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在做2017年的工程賬,材料就開了一張票,我是直接借工程施工-合同成本-材料費,貸其他應付款-掛靠方,這樣做可以嗎?借方沒有通過原材料,貸方資金流也沒有給開票人
答: 如果是真實業(yè)務可以的,虛假開票最好不要入賬的了
前期研發(fā)產品,購買原材料,后期發(fā)給代加工幫我們加工,我們沒有生產資質,購買原材料貸方計入應付賬款還是其他應付款科目?
如果是我這邊已經有了發(fā)票我直接借原材料貸其他應付款可以嗎?還有現(xiàn)在可以申報客戶這個月的金稅三期嗎?因為這個客戶要注銷
老師好,我們收到發(fā)票4350元,可是老板用自己的微信支付4300元,我掛賬借原材料4350貸其他應付款4300元,那這個多出來的50元掛那個科目?

