
我是內(nèi)賬會計,公司用金蝶軟件,請問,對賬在什么時候?qū)δ??怎樣對賬呢?
答: 您好,對賬的時候,一般情況下,在月底的時候進(jìn)行?;蛘咂綍r也可以,看看科目余額表,與庫存,固定資產(chǎn),往來等是否金額一致,如果一致就對上了,不一致就要查找原因,修改處理,直到一致,就這樣對賬的。
現(xiàn)在用金蝶軟件做賬的。對賬的時候。一般是怎么對賬?
答: 你好!你們要核對什么賬?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶會計軟件納管理里的銀行對賬,是不是每月終了拿著紙質(zhì)銀行對賬單與金蝶出納管理內(nèi)的銀行日記賬一一勾對,對賬呢?
答: 您好,你說的很對


倒計時安享晚年 追問
2018-03-21 00:04
老王老師 解答
2018-03-21 00:07
倒計時安享晚年 追問
2018-03-21 07:05
老王老師 解答
2018-03-21 08:37
倒計時安享晚年 追問
2018-03-21 08:53
老王老師 解答
2018-03-21 08:54