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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-03-20 23:59

您好,對賬的時候,一般情況下,在月底的時候進(jìn)行?;蛘咂綍r也可以,看看科目余額表,與庫存,固定資產(chǎn),往來等是否金額一致,如果一致就對上了,不一致就要查找原因,修改處理,直到一致,就這樣對賬的。

倒計時安享晚年 追問

2018-03-21 00:04

是把科目余額表的期初、本期發(fā)生額、本年累計發(fā)生額及期末余額和所有的明細(xì)賬對嗎?

老王老師 解答

2018-03-21 00:07

您好,不用的,因為軟件是自動記賬的,不需要科目余額表與明細(xì)賬核對的,只是把科目余額表的期末數(shù)據(jù),與實際的庫存數(shù)據(jù),往來數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)核對,或者有其他模塊的,使用總賬科目余額表,與供應(yīng)鏈,固定資產(chǎn)模塊,應(yīng)收,應(yīng)付模塊核對就行了。

倒計時安享晚年 追問

2018-03-21 07:05

老師,庫存數(shù)據(jù)是指庫存商品期末數(shù)據(jù)嗎?往來數(shù)據(jù)是指應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的期末數(shù)據(jù)嗎?

老王老師 解答

2018-03-21 08:37

您好,是的,是的。

倒計時安享晚年 追問

2018-03-21 08:53

謝謝老師了

老王老師 解答

2018-03-21 08:54

您好,不客氣。

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您好,對賬的時候,一般情況下,在月底的時候進(jìn)行?;蛘咂綍r也可以,看看科目余額表,與庫存,固定資產(chǎn),往來等是否金額一致,如果一致就對上了,不一致就要查找原因,修改處理,直到一致,就這樣對賬的。
2018-03-20 23:59:31
你好!你們要核對什么賬?
2018-09-05 15:03:08
金蝶軟件里銀行存款余額與銀行對帳單余額進(jìn)行對比。
2015-11-02 11:37:27
您好,你說的很對
2019-02-18 06:51:01
你好,你看新軟件能不能導(dǎo)入,不能導(dǎo)只能憑代賬會計的科目余額表重新建賬。
2017-09-22 12:02:40
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