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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-13 09:08

你好,一般企業(yè)直接按照價稅合計入賬,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅這兩個科目,實際發(fā)生增值稅繳納時,做營業(yè)稅金及附加-增值稅。如果進銷項入賬,可以正常結轉(zhuǎn)稅費至應交稅費-未交增值稅科目

冷酷的石頭 追問

2024-01-13 09:16

但是系統(tǒng)里的稅金按照采購單和入庫單的,未交增值稅實際上是按每個月發(fā)票金額來的。那結轉(zhuǎn)到未交增值稅進項的話和實際也對不上啊

高輝老師 解答

2024-01-13 09:20

你好,每月結轉(zhuǎn)增值稅至應交稅費-未交增值稅,根據(jù)實際繳納的增值稅,做分錄 借:應交稅費-增值稅,  貸:銀行存款,差額部分做營業(yè)外收支

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你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
增值稅是這樣處理的,進項稅時是:借 應交稅費---應交增值稅(進項稅額)5,銷項稅時是:貸 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進項的,那就是你應交的增值稅,在這里你應交的增值稅是2,月末結轉(zhuǎn)應交增值稅的分錄那就得是:借 應交稅費----應交增值稅(未交稅額) 貸 應交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應交稅費----應交增值稅這個科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
借;主營業(yè)務收入 貸;營業(yè)稅金及附加-增值稅 300 借;應交稅費 -增值稅 貸;主營業(yè)務收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44
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