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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-21 15:13

你好,內(nèi)賬的是價稅不分離的,借:原材料10  貸:應(yīng)付賬款10萬,這樣才對的

吳月柳 解答

2018-03-22 10:22

借:原材料    80000 
     應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅  20000 
   貸:應(yīng)付賬款  100000

吳月柳 解答

2018-03-22 10:25

內(nèi)賬有時取得是無進(jìn)項的,所以不用做成價稅分離

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你好,內(nèi)賬的是價稅不分離的,借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款10萬,這樣才對的
2018-03-21 15:13:47
你好!你實際庫存也是10萬。都按含稅的
2018-03-21 15:25:45
不好意思,不知道限字還是什么,后面的問題不顯示出來?,F(xiàn)在的問題是發(fā)票是根據(jù)對帳金額來開,對帳又帳期,25號后的又?jǐn)嗟较略氯?,所以1月的暫估,2月收發(fā)票9萬,3月收1萬。如果2月沖紅10萬,只收9萬,那是否在2月又暫估1萬,但這1萬實際產(chǎn)生月份又是1月,只是斷帳到2月,導(dǎo)致發(fā)票3月才收到。如果在2月沖紅10萬,不再暫估,3月收到1萬又如何做。成本的話應(yīng)該是規(guī)到1月才對吧。麻煩詳答。謝謝!
2016-06-04 18:40:08
我們欠供應(yīng)商20萬 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款 通過貸方應(yīng)付賬款余額體現(xiàn)實際欠供應(yīng)商的貨款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款,通過預(yù)付賬款借方余額體現(xiàn)對方欠你們的發(fā)票金額
2018-02-22 15:05:30
您好,這種情況直接做,借;應(yīng)付賬款-設(shè)備供應(yīng)商,貸;銀行存款。讓設(shè)備供應(yīng)商出個委托書,其中注明,委托貴公司把貸款支付給材料供應(yīng)商就行了。
2018-03-19 23:08:16
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