比如我司當(dāng)月收到含稅的原材料是10萬,不含稅是8萬,那我做分錄是:借:原材料 8萬,貸:應(yīng)付帳款8萬,那我實際欠供應(yīng)應(yīng)商的貨款是10萬,那這樣又和供應(yīng)商給到的對帳單金額有差,如何處理?我老板每次看資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付帳款要和供應(yīng)商的金額對的到,這樣的話我如何處理為好
菲童牛寶
于2018-03-21 15:11 發(fā)布 ??944次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-03-21 15:13
你好,內(nèi)賬的是價稅不分離的,借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款10萬,這樣才對的
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你好,內(nèi)賬的是價稅不分離的,借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款10萬,這樣才對的
2018-03-21 15:13:47

你好!你實際庫存也是10萬。都按含稅的
2018-03-21 15:25:45

不好意思,不知道限字還是什么,后面的問題不顯示出來?,F(xiàn)在的問題是發(fā)票是根據(jù)對帳金額來開,對帳又帳期,25號后的又?jǐn)嗟较略氯?,所以1月的暫估,2月收發(fā)票9萬,3月收1萬。如果2月沖紅10萬,只收9萬,那是否在2月又暫估1萬,但這1萬實際產(chǎn)生月份又是1月,只是斷帳到2月,導(dǎo)致發(fā)票3月才收到。如果在2月沖紅10萬,不再暫估,3月收到1萬又如何做。成本的話應(yīng)該是規(guī)到1月才對吧。麻煩詳答。謝謝!
2016-06-04 18:40:08

我們欠供應(yīng)商20萬 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款 通過貸方應(yīng)付賬款余額體現(xiàn)實際欠供應(yīng)商的貨款
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款,通過預(yù)付賬款借方余額體現(xiàn)對方欠你們的發(fā)票金額
2018-02-22 15:05:30

您好,這種情況直接做,借;應(yīng)付賬款-設(shè)備供應(yīng)商,貸;銀行存款。讓設(shè)備供應(yīng)商出個委托書,其中注明,委托貴公司把貸款支付給材料供應(yīng)商就行了。
2018-03-19 23:08:16
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吳月柳 解答
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吳月柳 解答
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