
老師,小規(guī)模本季度開了免稅50000,1%征收的60000 稅額600,那本季度申報的時候銷售額就是填寫50000+60000嗎 ,申報表填寫的免稅額是用這個不含稅的銷售額乘以0.03,
答: 你好同學,我們是公司嗎,有專票沒
第二季度的申報國稅,小規(guī)模增值稅報表,本期免稅額135.53 已經申報,這個數據錯誤,正確的數據是135.66,在第三季申報國稅,小規(guī)模增值稅表,本期免稅金額調整=7月免稅額+8月免稅額+9月免稅額-135.53(第二季度申報錯誤的)+135.66(第二季度正確數據)???
答: 您好,第三季申報國稅,小規(guī)模增值稅表,本期免稅金額調整=7月免稅額+8月免稅額+9月免稅額-135.53(第二季度申報錯誤的)+135.66(第二季度正確數據)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個體申報納稅期是按月度還是季度申報?怎么申報?個稅有免征額度嗎
答: 你好,個體申報納稅期是季度申報,個稅沒有免征額度。 個體戶申報納稅的方式 1.核定征收。帳證不全的個體戶,由國稅核定征收。說白了,就是核定個體戶的月銷售額,超過三萬每月繳稅,不超過三萬不需要繳稅。 2.自行申報。稅務部門沒有核定個體戶月銷售額,由個體戶填寫申報表,自行申報納稅。


獨釣寒江雪 追問
2024-01-14 13:44
立峰老師 解答
2024-01-14 13:52
獨釣寒江雪 追問
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2024-01-14 14:16
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2024-01-14 14:23
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2024-01-14 14:34
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2024-01-14 14:35