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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-01-14 15:52

你好,同學(xué)
沖減這個(gè)分錄借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸: 營業(yè)外收入-減免稅金

羣姐 追問

2024-01-14 15:53

老師您這個(gè)分錄是做負(fù)數(shù)嗎?那交稅再怎么做

冉老師 解答

2024-01-14 15:54

這個(gè)分錄是做負(fù)數(shù)
是的
交稅的話
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 
貸銀行存款

羣姐 追問

2024-01-14 16:01

老師對(duì)嗎?加計(jì)抵減的時(shí)候,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 ,現(xiàn)在交稅還是借?

冉老師 解答

2024-01-14 16:03

是的,這個(gè)是對(duì)的,同學(xué)

羣姐 追問

2024-01-14 16:08

加計(jì)抵減時(shí)候是享受減免,我們交增值稅都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅  貸銀行存款   那補(bǔ)繳的時(shí)候加計(jì)抵減和營業(yè)外都已沖減,不是應(yīng)該正常做一筆交稅的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅  貸銀行存款

冉老師 解答

2024-01-14 16:14

因?yàn)檫@個(gè)調(diào)整的是加計(jì)部分,調(diào)整后,繳納直接沖減,余額就是零了

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
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