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送心意

薇老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-15 04:54

您好,正在解答中請(qǐng)稍等。

薇老師 解答

2024-01-15 05:24

當(dāng)月末進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣且大于銷項(xiàng)稅額時(shí),不需要進(jìn)行額外的賬務(wù)處理。這種情況會(huì)形成留抵稅額,即本期應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)。留抵稅額可以在以后的納稅申報(bào)期中抵扣,也可以申請(qǐng)退稅。

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是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額。一般來(lái)說(shuō),需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購(gòu)的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格,計(jì)算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)金額;其次,計(jì)算出公司已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額;然后,根據(jù)公司的實(shí)際繳稅情況,累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅款;最后,記錄累計(jì)抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2024-01-15 04:54:30
你好 請(qǐng)問(wèn)上期留抵的時(shí)候有沒(méi)有寫(xiě)分錄?
2019-12-21 13:06:40
你好 進(jìn)項(xiàng)多不交增值稅 正常填寫(xiě)報(bào)表銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就可以, 如果本月收入少成本多 虧損不交所得稅 ,按利潤(rùn)表填寫(xiě)所得稅申報(bào)表就可以
2020-03-13 22:31:31
你好,你勾選了發(fā)票就要做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面的。
2021-12-29 14:51:11
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