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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-22 09:55

你好,根據(jù)開具發(fā)票做收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后做 繳納稅款分錄就是了

▁▁▁轉(zhuǎn)身后の哭泣、、 追問

2018-03-22 09:57

具體情況是去年沒有開發(fā)票,也沒有收到款,我的收入是0報(bào)的,那去年12月份的收入應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2018-03-22 09:58

你好,借;應(yīng)收賬款   貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

▁▁▁轉(zhuǎn)身后の哭泣、、 追問

2018-03-22 09:59

可是老師,我去年增值稅那是0報(bào)的,沒有吧這個(gè)收入做進(jìn)去

鄒老師 解答

2018-03-22 10:01

你好,說明你增值稅申報(bào)有誤,需要去做更正申報(bào)的

▁▁▁轉(zhuǎn)身后の哭泣、、 追問

2018-03-22 10:06

老師,那有沒有什么辦法可以調(diào)一下啊,因?yàn)槲胰ツ耆绻陥?bào)報(bào)了100萬,今年開票收入是200萬,實(shí)際就是200萬,這樣的話稅局那邊是以票控稅,他們是不認(rèn)可的啊,肯定今年還是要按開的那200萬交稅啊、

鄒老師 解答

2018-03-22 10:11

你好,稅務(wù)方面就是根據(jù)你開具發(fā)票情況來控制納稅的

▁▁▁轉(zhuǎn)身后の哭泣、、 追問

2018-03-22 10:13

所以老師你說的更正申報(bào)不行啊,我的意思是現(xiàn)在帳怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2018-03-22 10:20

借;應(yīng)收賬款等科目  貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)

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你好,根據(jù)開具發(fā)票做收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后做 繳納稅款分錄就是了
2018-03-22 09:55:10
您好,附加稅也是需要的
2021-09-14 00:24:21
這個(gè)沒有發(fā)票,你暫估就可以 確認(rèn)收入根據(jù)自己實(shí)際情況就可以
2019-12-09 19:07:51
你好,同學(xué)。 你這是在最后一期的時(shí)候,調(diào)整的。最后一期就是按實(shí)際要確認(rèn)的-之前完工進(jìn)度確認(rèn)的來處理
2022-03-22 11:25:47
借:銀行存款 貸:工程結(jié)算
2019-07-01 10:21:04
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