老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

我網(wǎng)購買的東西沒有生產(chǎn)日期產(chǎn)地等等的什么都沒有算三無產(chǎn)品么
答: 你好,是的,這個屬于三無產(chǎn)品。
老師 對方要開票給我們公司 我們公司購買了液壓油 但是她說開票品名只能顯示白油 導(dǎo)熱油 就是不能開液壓油 這是什么意思 對此有什么影響 我們是生產(chǎn)膠合板的
答: 你好,同學(xué)。 不可開具,是他購進(jìn)的時候就沒有這個產(chǎn)品品種,所以不可開具。你這要考慮這個油進(jìn)來是否符合你的進(jìn)項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個題購買的紅棗扣除率按多少,可以認(rèn)為購買紅棗是為了生產(chǎn)糕點,也就是13%的產(chǎn)品嗎
答: 你好,購買紅棗是為了生產(chǎn)糕點,也就是13%的產(chǎn)品,按照10%抵扣進(jìn)項
2019.2.30,A公司向B公司購買一條生產(chǎn)線,用于A產(chǎn)品,該生產(chǎn)線價值200萬元,以上的問題會記科目中的什么科目?
生產(chǎn)的產(chǎn)品是按購買方需要的規(guī)格型號來生產(chǎn)加工的,產(chǎn)品規(guī)格不一,是需要每個產(chǎn)品都要做一個BOM表嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們問別人購買箱包,但是箱包中的拉鏈,我們想自己買,但是箱包廠開給我們的就是箱包品名,這樣可行嗎?
老師,購買產(chǎn)品滅菌氣體,采購回來,還未使用,需要如何入賬呢(醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)需要滅菌)


長情的電燈膽 追問
2024-01-16 12:19
宋生老師 解答
2024-01-16 12:19
長情的電燈膽 追問
2024-01-16 12:25
宋生老師 解答
2024-01-16 14:08