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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-22 16:07

你好!是的,這個本身就是很麻煩的。

Luck Fairy 追問

2018-03-22 16:08

暫估多做成本怎樣更合理些呀

宋生老師 解答

2018-03-22 16:09

你好!你暫估的最終還是要沖減回來的。其實沒有多大意義

Luck Fairy 追問

2018-03-22 16:12

嗯,一季度先暫估,等后面想辦法弄票據(jù)再沖回來

宋生老師 解答

2018-03-22 16:15

你好!也可以的。那你直接多結(jié)轉(zhuǎn)就好了

Luck Fairy 追問

2018-03-22 16:21

暫估入庫的,沒銷售出去,等視同銷售出去了,把成本直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?想先視同銷售了,下季度再沖回來

宋生老師 解答

2018-03-22 16:24

你好!可以的。你直接多結(jié)轉(zhuǎn)一定的金額就好了

Luck Fairy 追問

2018-03-22 16:31

那暫估的數(shù)量不算庫存吧?

宋生老師 解答

2018-03-22 16:31

你好!反正要沖掉的,不過建議還是做個假的庫存。

Luck Fairy 追問

2018-03-22 16:37

暫估商品能同在庫商品一起算加權(quán)平均單價嗎?然后根據(jù)加權(quán)平均單價算出庫成本,這樣可以嗎?

宋生老師 解答

2018-03-22 16:38

你好!不建議你一起加權(quán),你這是自己找麻煩。本身都是假的,直接做了到時候直接沖

Luck Fairy 追問

2018-03-22 17:05

因進項發(fā)票沒到,庫存有出現(xiàn)負數(shù)的,怎么處理?這種情況暫估要同在庫的一起做吧,否則庫存是負數(shù)不正常呀

宋生老師 解答

2018-03-22 17:06

你好!你可以暫估使得它不是負數(shù),但是不要跟已有的實際的庫存一起。

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你好!是的,這個本身就是很麻煩的。
2018-03-22 16:07:51
你好,同學(xué)。 這是科學(xué)的,你這結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)你的銷售部分結(jié)轉(zhuǎn),而非全額結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-04-27 19:47:14
同學(xué)你好 暫估的紅沖了,然后按照實際的發(fā)票金額來做
2020-12-07 14:25:00
你好,估價入庫的直接全部沖銷,然后按照來的發(fā)票做賬
2019-09-10 09:56:03
你好!你后面說的這種,是另一種方法,他有個單獨的科目核算的。
2019-04-26 14:30:33
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