公司17年度虧損480萬(wàn),18年度應(yīng)付款500萬(wàn)不用支付了。如果17年年報(bào)未填,是否可以將500萬(wàn)放到17年賬目,交(500-480)*25%=5萬(wàn)元所得稅。如果17年年報(bào)已填,18年做營(yíng)業(yè)外收入,18年4月報(bào)稅時(shí),這個(gè)可以彌補(bǔ)17年虧損嗎,彌補(bǔ)后繳納25%所得稅?如果17年年報(bào)已填,18年開發(fā)票給對(duì)方,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,18年4月報(bào)稅時(shí),先繳納增值稅和小稅種,然后可以彌補(bǔ)17年虧損?請(qǐng)問,做主營(yíng)和營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)于繳稅一塊,區(qū)別在哪里呢?
雪寒
于2018-03-23 08:42 發(fā)布 ??665次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2018-03-23 08:46
1、您描述的情況,與年報(bào)是否填寫無關(guān),因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)屬于18年的業(yè)務(wù),不能放入17年。
2、18年4月報(bào)稅時(shí),這個(gè)可以彌補(bǔ)17年虧損,彌補(bǔ)后繳納25%所得稅。
3、這筆業(yè)務(wù)只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不能開具發(fā)票。
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營(yíng)業(yè)外收入,不用交的
2017-12-29 12:14:04

你好,都是主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41

你好,收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
不包括營(yíng)業(yè)外收入的
2017-10-16 14:35:23

你好,其他業(yè)務(wù)收入也要交增值稅,營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅,只交所得稅
2020-02-23 17:02:58

你好,計(jì)提出增值稅就可以,所得稅多繳納了一點(diǎn),就是增值稅的25
2019-03-09 15:26:18
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