
例:3月份申報納稅,是根據(jù)2月份的進(jìn)銷項發(fā)票來交的增值稅對吧,然后做2月份的賬,繳納的增值稅是2月份申報繳納的增值稅,本月計提的增值稅是3月份申報繳納的?對嗎?
答: 3.15號申報的是根據(jù)2月認(rèn)證進(jìn)項據(jù)以計提的增值稅。 3月計提的增值稅4月15號前申報繳納。
老師,我想問問2月份更正了11月-1月的增值稅申報表,更正申報后11-12月不用繳納增值稅,原來是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請問我在3月份怎么進(jìn)行會計處理?
答: 您之前繳納的時候怎么做的分路現(xiàn)在就沖減之前繳納的時候的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報3月份增值稅!2月有留抵2萬,3月銷?進(jìn)=1.3萬!就不用計提繳納了吧
答: 是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要計提

