老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

公司注冊資本2000萬元,已經(jīng)實(shí)繳1300萬元,中間有過股權(quán)變更,由原先的多個(gè)股東變?yōu)橐粋€(gè)股東,未實(shí)繳部分(700萬元)2020年6月19號認(rèn)繳日期就快到了,現(xiàn)在只需最后變更的股東在認(rèn)繳期把認(rèn)繳資本打到公司賬戶就可以了吧,錢打到公司賬戶沒有規(guī)定停留時(shí)間限制吧,因?yàn)楣举~戶有訴訟風(fēng)險(xiǎn)。
答: 你好,是的,如果有困難可以申請延期的
請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原來股東A占52%股份,股東B占48%股份,現(xiàn)將股東B的股份分別轉(zhuǎn)讓給C和D各24%,公司注冊資本1000萬,有實(shí)繳注冊資本,是不是要將480萬從公司賬戶退回給B,C和D再各實(shí)繳240萬?
答: 你好,C和D把股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付給B股東就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在注冊資本需要老板真的打錢進(jìn)公司賬戶嗎,還是可以一直不打進(jìn)來
答: 您好 請問公司章程有沒有規(guī)定資本金到賬時(shí)間


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2024-01-24 11:39
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2024-01-24 11:40