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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-03-25 06:41

分紅借未分配利潤貸應(yīng)付股利 
提成借管理費用或銷售費用—提成貸應(yīng)付職工薪酬

紅粉絲 追問

2018-03-25 22:17

這么核算的話,豈不是當期損益嚴重失真了嗎

方老師 解答

2018-03-26 05:59

提成是去年的話通過以前年度損益調(diào)整科目核算。

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2018-03-25 06:41:59
你這個是外賬嗎?你沒有利潤不用分紅的
2019-02-15 21:06:50
如果只是內(nèi)賬的話,相對就比較簡單了 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 2、看是否有殘值變賣收入,如果沒有就用固定資產(chǎn)清理科目 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 若沒有殘值,:借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2014-09-19 11:26:36
你好,可以分紅,你們 應(yīng)收賬款清理,一般是收款清理,或者轉(zhuǎn)到壞賬,做核銷處理
2022-01-04 16:57:29
同學你好,不一定要給股東分紅的,不分紅的話,股東不需要交個稅的。股東分紅的稅率是20%,未成年的股東,與其他股東一樣的處理。
2021-09-17 22:20:07
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