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送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-30 09:12

你好,月末企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅

王璐璐老師 解答

2024-01-30 09:43

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本地申報時抵減 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
2024-12-11 14:09:42
你好,未交增值稅期末有余額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-05-21 07:46:13
你好,同學(xué)。 不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒問題
2020-06-28 18:03:58
你好,月末企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
2024-01-30 09:12:32
你好,繳納應(yīng)該貸銀行存款才對啊
2020-03-25 22:02:36
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