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送心意

小碧老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-30 13:58

你好同學!計提時:借:管理費用  貸:應付職工薪酬_職工福利 
發(fā)放時
借:應付職工薪酬
貸:主營業(yè)務收入
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

番茄大王 追問

2024-01-30 14:08

公司發(fā)放的福利為什么要計入主營業(yè)務收入呢

小碧老師 解答

2024-01-30 14:50

產(chǎn)品用于福利視同銷售
如果你是外購的物品就不需要這么做了。直接:
借:管理費用
貸:銀行存款

小碧老師 解答

2024-01-30 14:51


借:管理費用
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
你好,就是以單位送貨單為依據(jù)
2018-10-22 08:35:22
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
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