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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-31 08:26

這個(gè)不一定,你如果收到了錢的話不等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了

靜候花開666 追問

2024-01-31 08:30

還有什么情況會(huì)導(dǎo)致不相等呢

靜候花開666 追問

2024-01-31 08:33

我們公司用銷貨單的數(shù)據(jù)來核對(duì)營(yíng)業(yè)收入,這樣可以嗎?銷貨單都是確認(rèn)了收入的,我們是用銷貨單來立賬的,現(xiàn)在收入和應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)對(duì)不上,會(huì)是什么原因呢?

郭老師 解答

2024-01-31 08:39

你是用應(yīng)收賬款借方發(fā)生額核對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)生額的嗎

靜候花開666 追問

2024-01-31 09:16

是的,現(xiàn)在對(duì)不上,是什么原因呢

郭老師 解答

2024-01-31 09:20

你去查一下應(yīng)收賬款的每筆明細(xì),按月看一下,是不是有借應(yīng)收賬款貸銀行存款,就是提前收了人家的錢退錢。當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在退回去做相反的了。

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你好,同學(xué)。 你的分錄最后 一步錯(cuò)誤 ,你固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損失。 申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表
2019-10-30 21:01:03
企業(yè)在固定資產(chǎn)清理過程中,收到殘料變價(jià)收入時(shí),應(yīng)借記“銀行存款”等賬戶,貸記“固定資產(chǎn)清理”賬戶。 所以選擇B
2018-09-21 17:53:47
你好,不需要掛應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn)處置時(shí),將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值、處置過程中的相關(guān)稅費(fèi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,本題無處置費(fèi)用,因此固定資產(chǎn)清理金額就為賬面價(jià)值50
2021-04-15 10:43:50
您好 根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
同學(xué)你好 第三個(gè)分錄是資產(chǎn)處置損益 前兩個(gè)是對(duì)的
2021-01-06 22:54:29
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