
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 寫錯了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
答: 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2018年的賬務(wù):借:其他應(yīng)收款 161.22貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98應(yīng)交稅費-銷項稅 22.24借:銀行存款 161.22貸:其他應(yīng)收款 161.22因發(fā)票開錯,2019年紅沖此賬務(wù),如何做賬?又重新開發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
答: 同學(xué)。首先,紅字分錄做下面的 :其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費-銷項稅 22.24 然后做根據(jù)新開的發(fā)票,做藍(lán)字分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年開的服務(wù)費發(fā)票,對方一直未打款過來,也沒有認(rèn)證進(jìn)項,今年發(fā)票退回了,我們開了紅字,應(yīng)該如何做賬去年是這樣做賬的借 其他應(yīng)收款貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費銷項 貸其他應(yīng)收款

