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雅杰
于2024-02-01 17:18 發(fā)布 ??494次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-02-01 17:18
不可以的,需要更正申報。
雅杰 追問
2024-02-01 17:20
老師,是11月錯了,12月已經(jīng)調(diào)整了,稅局現(xiàn)在還沒查到
郭老師 解答
主要是怕有風(fēng)險,一旦比對的話,很有可能會要求補稅。
2024-02-01 17:23
一般申報后多久比對
2024-02-01 17:24
這個就不一定了,2023年有的才比對到2021年。
2024-02-01 17:25
11月進(jìn)項多寫了,但是在12月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
是不是只有滯納金
對的是的,需要補稅的有滯納金
2024-02-01 17:27
轉(zhuǎn)出了,還要補稅嗎
2024-02-01 17:28
你在所屬期11月份沒有轉(zhuǎn)出,需要交稅
12月份兒你多交的那一部分再給你退。
退稅是要查賬的嗎
2024-02-01 17:29
不需要的,這個不差。
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購買稅控盤增值稅進(jìn)項,增值稅申報表數(shù)據(jù)如何填呢?
答: 你好,填寫主表的23欄,附表四及減免稅明細(xì)表即可
計算扣除的增值稅進(jìn)項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額里。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報進(jìn)項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
老師:就是去年有認(rèn)證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進(jìn)項稅金額與賬上的進(jìn)項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
討論
老師: 您好! 因我單位財務(wù)突然離職,應(yīng)急臨時找了財務(wù),這次7月份申報是,發(fā)現(xiàn)那離職的財務(wù)在5月份申報時漏報了用于外銷購進(jìn)的貨物,進(jìn)項稅沒有填寫,后來財務(wù)去稅局說明情況后,申請5月份增值稅申報表更正申報,稅局要我們寫情況說明,請問老師這情況說明怎么寫?謝謝您指點一下。謝謝!
符合條件的加計抵減進(jìn)項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進(jìn)項稅不一致可以嗎?
老師,增值稅申報表是不是只填一個收入報表和進(jìn)項稅那個報表
那個增值稅申報表進(jìn)項稅結(jié)構(gòu)明細(xì)表 里面不通稅率要分開填嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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雅杰 追問
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