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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-06-07 16:20

您好,是在附表四里面的下半部分

百合 追問

2019-06-08 11:50

這個(gè)和會(huì)計(jì)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,可以嗎?

文老師 解答

2019-06-08 12:12

您好,這不影響您的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)做賬的時(shí)候,少交的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其它收益。

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 增值稅申報(bào)表,附表二
2020-01-01 10:09:26
您好,是的,12月份申報(bào)11月的增值稅的時(shí)候需要填進(jìn)去的
2019-12-10 16:42:35
是的,需要認(rèn)證申報(bào)才可以留底
2019-11-12 11:26:32
你好,如果你用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證時(shí)選擇的用于退稅的認(rèn)證入口,填寫納稅申報(bào)表時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)直接帶入附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄中,核對(duì)下就可以了,不需要填寫。
2019-01-05 16:05:43
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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