
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢?
答: 你好 增值稅申報(bào)表,附表二
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:就是去年有認(rèn)證的專(zhuān)票沒(méi)有全部入賬,目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票,但是這樣就造成了增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅金額與賬上的進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報(bào)表一致?
答: 今年補(bǔ)做上就可以
符合條件的加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅填在增值稅申報(bào)表的哪里?這個(gè)和會(huì)計(jì)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅不一致可以嗎?
老師,增值稅申報(bào)表是不是只填一個(gè)收入報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)報(bào)表
那個(gè)增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)構(gòu)明細(xì)表 里面不通稅率要分開(kāi)填嗎?
老師,圖片上所屬月份是11月,我是要申報(bào)11月份的增值稅申報(bào)表把進(jìn)項(xiàng)稅的金額填進(jìn)去嗎

