
管理費用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時還要不要寫明二級科目了?是借:本年利潤 貸:管理費用(總發(fā)生額)還是借:本年利潤 貸:管理費用-辦公費管理費用-差旅費管理費用-租賃費管理費用-水電費管理費用-社保費管理費用-職工薪酬管理費用-福利費……
答: 你好,是第二種方式,如果有三級明細的,還需要到三級明細,而不能 就是一個總的科目的
12月調(diào)整本年度費用科目,把管理費用10000調(diào)到經(jīng)營成本,請問怎么做分錄,每個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 同學(xué),你好 去年12月份的,現(xiàn)在調(diào)整不了了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在財務(wù)軟件中 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 是總的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 還是管理費用下面的二級科目一個一個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 二級科目一個一個結(jié)轉(zhuǎn)
你好,問下12月工資計提后,因為是年末所以要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣子管理費用科目余額年底不是零,我是漏掉哪一步嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后出現(xiàn)會計科目 借:本年利潤 305 貸:管理費用 305 不知道對不對 不知道什么意思?
結(jié)轉(zhuǎn)損益的的憑證有3張,是看到有財務(wù)費用科目在3/3,請問摘要寫,更正21號憑證3/3的錯誤嗎?然后正確的寫,借:本年利潤,貸記管理費用
月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,步驟是什么,是添制憑證,然后在管理費用貸方記余額,在本年利潤科目借方寫這個月管理費用總額么,本年利潤怎么結(jié)算


菲拉菲拉飛起來啦 追問
2024-02-02 12:37
小菲老師 解答
2024-02-02 12:38