
23年7月一筆服務(wù)費我直接計入管理費用,24年1月收到服務(wù)費發(fā)票,這怎么做賬?
答: 借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
12月份有一筆匯款900元,是代理服務(wù)費,沒有收到發(fā)票,憑證做錯了,直接做的借:管理費用,貸:銀行存款1月份收到了專用發(fā)票票,那么我1月份需要怎樣做,是用以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整,還是直接,借應(yīng)交稅費,貸管理費用呢
答: 您好, 正確的分錄應(yīng)該是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 更正:借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 另金額較小,直接調(diào)損益也行。謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年有幾筆賬應(yīng)該為管理費用服務(wù)費,當(dāng)時接前任會計賬時,有說收到服務(wù)費發(fā)票要沖當(dāng)期收入。當(dāng)朝做賬時:貸:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 (收到服務(wù)費發(fā)票全額沖收入了,未沖應(yīng)交稅金) 但是我認(rèn)為不應(yīng)該沖收入,應(yīng)該直接做和管理費用服務(wù)費。那我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀?在2020年第一季度調(diào)怎么調(diào)?
答: 收到的費用發(fā)票做了紅沖收入?

