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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2024-02-08 12:08

您好!問題是要做分錄嗎?

自由的向日葵 追問

2024-02-08 12:11

是的沒錯

自由的向日葵 追問

2024-02-08 12:13

老師可以解答一下嗎 我不會寫

自由的向日葵 追問

2024-02-08 12:15

這個是兩個題目哈老師

自由的向日葵 追問

2024-02-08 12:54

老師求解答

丁小丁老師 解答

2024-02-08 13:17

您好!
1、這個是差錯,做更正就行,減少原材料
2、借:待處理財產(chǎn)損溢1400
貸:原材料1400
借:其他應(yīng)收款400
借:營業(yè)外支出  倒擠
貸:待處理財產(chǎn)損溢1400
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1400*17%

自由的向日葵 追問

2024-02-08 13:28

第一個還是不太明白 可以麻煩寫一下分錄嗎老師

丁小丁老師 解答

2024-02-08 14:54

您好!比如賬上110,實際盤存是100,原因是賬錯了,那么就做差錯更正
借:原材料  -10
貸:原來的科目  -10

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相關(guān)問題討論
您好!問題是要做分錄嗎?
2024-02-08 12:08:23
領(lǐng)用原材料進項稅可以抵扣,不需要處理。給出市場價格是要看,原材料有沒有減值,是否要計提壞賬準備。
2020-05-20 19:30:08
你好,企業(yè)自營方式購建生產(chǎn)線領(lǐng)用外購原材料按成本價入賬 進項稅額不需要轉(zhuǎn)出 領(lǐng)用資產(chǎn)的產(chǎn)品也是按成本價入賬,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-28 20:53:21
你好,進項稅額=100萬*13%=13萬 銷項稅額=300萬*13%=39萬 增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額=26萬 然后根據(jù)增值稅計算附加稅
2019-10-08 11:38:37
您好,那您看下以后能否價格上升?
2021-12-13 18:11:43
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