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送心意

cassie 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格

2024-02-18 17:08

同學(xué)新年好。應(yīng)該算正常銷售和購(gòu)入業(yè)務(wù)哈 分兩筆業(yè)務(wù)入賬即可。但差額780需要存到對(duì)公賬戶 因金額較小 也可直接讓老板交780元現(xiàn)金到公司賬戶即可。

麗霞12635577 追問

2024-02-18 17:09

請(qǐng)?zhí)峁┚唧w分錄

cassie 老師 解答

2024-02-18 17:14

借:應(yīng)收賬款
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,具體會(huì)計(jì)分錄為:
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    貸:庫(kù)存商品
采購(gòu)時(shí) 借:庫(kù)存商品
                   進(jìn)項(xiàng)稅額
          貸:應(yīng)收帳款

麗霞12635577 追問

2024-02-18 17:20

不用用負(fù)數(shù)來體現(xiàn)吧?

cassie 老師 解答

2024-02-18 17:25

也可以用負(fù)數(shù)體現(xiàn)的 但是沒有必須要求

麗霞12635577 追問

2024-02-18 17:38

商品差額做在什么科目?

cassie 老師 解答

2024-02-18 17:42

差額應(yīng)收賬款的借方余額  然后收到的現(xiàn)金780  沖減應(yīng)收賬款

麗霞12635577 追問

2024-02-18 17:43

好的,謝謝!

cassie 老師 解答

2024-02-18 17:44

您客氣了 祝事事順心

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請(qǐng)?zhí)峁┚唧w分錄
2024-02-18 17:09:41
您上傳紅字發(fā)票信息表就是了,待批準(zhǔn)后會(huì)生成信息表編碼的,開票方會(huì)根據(jù)這個(gè)信息表編碼開具紅字發(fā)票給您公司就是了。
2019-09-20 14:40:35
你好,稅賬里都是銷售方承擔(dān),內(nèi)賬上才會(huì)有這種情況的。
2017-02-19 16:21:16
你好,你只做了借庫(kù)存商品貸,銀行存款是嗎。
2020-06-15 12:30:03
視同銷售 購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2018-11-01 11:55:27
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