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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-02-19 09:40

同學(xué),你好
你看稅額是否正確

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:42

稅額就是開了發(fā)票  百分之5稅率的稅額

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:42

增值稅附表體現(xiàn)了扣除金額了,為啥主表上沒體現(xiàn)呢

小菲老師 解答

2024-02-19 09:43

同學(xué),你好

那就沒有問題呀,你是差額征稅,但是申報(bào)表是按照發(fā)票上面的數(shù)據(jù)填寫

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:44

我給你發(fā)圖片看一下吧,老師

小菲老師 解答

2024-02-19 09:45

同學(xué),你好
好的,請(qǐng)發(fā)圖片

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:53

收到了嗎

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:53

就是附表上面有扣除金額,為啥主表沒有扣除呢

小菲老師 解答

2024-02-19 09:54

同學(xué),你好

這個(gè)沒問題的

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:57

不是差額征稅嗎

小菲老師 解答

2024-02-19 09:59

同學(xué),你好
你是填在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面了,是對(duì)的

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:59

附表上那個(gè)扣除后的銷售額是啥

小菲老師 解答

2024-02-19 10:02

將開具發(fā)票的(差額扣除前)不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項(xiàng)下的3、4列。
第9b欄12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的金額(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》第5列對(duì)應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫)

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 10:06

增值稅主表簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額要填扣除前的金額對(duì)嗎

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 10:07

稅是扣除后的銷售額算出來的  對(duì)嗎 老師

小菲老師 解答

2024-02-19 10:34

同學(xué),你好
你只要看最后的稅額,是對(duì)的,就行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你看稅額是否正確
2024-02-19 09:40:48
你好。填寫全額然后填寫增值稅優(yōu)惠表,把差額部分減出來。
2021-11-19 13:16:19
納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。
2017-06-07 08:16:44
按照差額前的銷售額確定是否享受免稅。
2018-07-07 15:55:25
你好,是按照差額之前的啊
2020-02-24 15:52:56
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