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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-02-22 16:01

同學(xué),你好
你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

愛??Sarah 追問

2024-02-22 16:02

您好,我想咨詢稅金相關(guān)分錄,月末結(jié)賬的時候怎么做。我先介紹下基本情況:23年4季度開了發(fā)票。然后23年1月報稅的時候,繳納了:增值稅1800,所得稅580,城建稅及附加60, 印花稅13.因為是小規(guī)模,沒有進(jìn)項稅發(fā)票,也沒發(fā)生研發(fā)費用(出差等)沒法做成本結(jié)轉(zhuǎn)。1月開票15萬分錄做的是借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入-開票、應(yīng)交稅金-銷項稅。請問根據(jù)這些情況,我應(yīng)該做哪些稅相關(guān)的會計分錄?

小菲老師 解答

2024-02-22 16:08

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費-增值稅1800,所得稅580,城建稅及附加60, 印花稅13
貸:銀行存款

愛??Sarah 追問

2024-02-22 16:15

老師,您沒明白我說的意思。
您說的這個分錄我已經(jīng)做了。同時,個稅,城建稅,所得稅做了計提和支付;增值稅1800沒做計提只做了支付。
現(xiàn)在,想問的是:正常來說,期末結(jié)轉(zhuǎn)后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本。期末余額借貸方哪些稅相關(guān)的是有余額,哪些是沒有余額呢?根據(jù)目前我這邊情況,我增值稅1800的計提分錄是不是要補(bǔ)一個咋寫科目呢?還有就是我這個月沒有發(fā)生差旅費,我不做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄(借主營業(yè)務(wù)收入-開票貸研發(fā)費用),那我做什么分錄?目前結(jié)轉(zhuǎn)完損益以后,應(yīng)交稅金銷項稅期末余額是貸方3500(1月開票銷項稅),應(yīng)交稅金-已交稅金是借方1800

小菲老師 解答

2024-02-22 16:18

期末余額借貸方哪些稅相關(guān)的是有余額,哪些是沒有余額呢?
損益類科目沒有余額,其他科目都可以有余額

小菲老師 解答

2024-02-22 16:18

我這個月沒有發(fā)生差旅費,我不做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄(借主營業(yè)務(wù)收入-開票貸研發(fā)費用),那我做什么分錄
那不行的,有收入就有對應(yīng)的成本,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

愛??Sarah 追問

2024-02-22 16:25

那我怎么做會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本的

小菲老師 解答

2024-02-22 16:30

同學(xué),你好
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本,庫存商品

愛??Sarah 追問

2024-02-22 16:33

金額呢?我們貸方不是您說的這倆科目,這倆都沒有。勞務(wù)成本就是主營業(yè)務(wù)收入嗎?因為開票是技術(shù)服務(wù)費

小菲老師 解答

2024-02-22 17:05

同學(xué),你好
你是技術(shù)服務(wù)費,那你的成本就是人工

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2024-02-22 16:01:14
你好!可以的。操作上沒問題。
2017-11-14 15:57:00
昨天,今天?都是當(dāng)月,沒關(guān)系
2023-12-25 11:48:16
你好!進(jìn)項大于銷項,月底不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-11-11 16:26:14
你去看你明細(xì)賬,是借方有37128.75? 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅 ,
2020-11-11 16:29:15
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