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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-02-23 15:19

1.首先,檢查是否確實(shí)存在未申報(bào)或未比對(duì)的情況。確保所有增值稅都已經(jīng)申報(bào)并扣款成功。
  2.如果發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在未清卡的問題,需要登錄進(jìn)入開票系統(tǒng),進(jìn)行清卡操作。具體步驟如下:
點(diǎn)擊“報(bào)稅處理”模塊。
點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”,進(jìn)行上報(bào)匯總操作。
確認(rèn)上報(bào)匯總成功后,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要申報(bào)”,再選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。
進(jìn)入稅費(fèi)申報(bào)界面,重新進(jìn)行增值稅申報(bào)。
增值稅申報(bào)成功后,返回開票系統(tǒng),點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”。
頁面會(huì)彈出金稅設(shè)備已完成清卡操作的提示,點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。
  1.如果上述步驟無法解決問題,可能是由于申報(bào)表數(shù)據(jù)存在填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致比對(duì)不符。這時(shí),可以作廢或更正申報(bào)表,重新提交比對(duì)通過后完成申報(bào)。
  2.另外,還需要檢查計(jì)算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),電腦時(shí)鐘是否為北京時(shí)間。如果存在問題,需要及時(shí)調(diào)整。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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