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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-30 16:31

你好,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,法人代表身份證,購(gòu)買(mǎi)人員的身份證,去社保局填表辦理登記就是了

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你好,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,法人代表身份證,購(gòu)買(mǎi)人員的身份證,去社保局填表辦理登記就是了
2018-03-30 16:31:39
你好,工資表,勞動(dòng)合同,參保人員的殘暴申請(qǐng)表,營(yíng)業(yè)執(zhí)照等
2018-06-25 14:12:25
外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程 一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi),準(zhǔn)備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報(bào)。主要包括:  1、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用);   2、出口形式發(fā)票(INVOICE);   3、購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應(yīng)自開(kāi)票之日起3個(gè)月內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù))或分批單;   4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián));   5、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。   二、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口后,及時(shí)取得出口貨物報(bào)關(guān)單,并登錄電子口岸,查詢比對(duì)出口信息與紙質(zhì)報(bào)關(guān)單是否一致。若一致,應(yīng)在每個(gè)工作日的上午8:00至下午16:00向國(guó)稅局提交電子信息。   三、根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求,使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù),傳遞至軟盤(pán)。   四、整理、裝訂出口退稅報(bào)表、單證成冊(cè),在規(guī)定的申報(bào)時(shí)間內(nèi)辦理出口退稅正式申報(bào)。若申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、單證無(wú)誤、報(bào)表一致,則通過(guò)審核,轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié);若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報(bào)表,則應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理。   五、對(duì)于已經(jīng)審批完畢的出口貨物,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將按法定程序辦理退庫(kù)手續(xù)。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)銀行退轉(zhuǎn)的出口退稅退付憑證進(jìn)行賬務(wù)處理,至此申報(bào)完畢。   附:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)錄入的操作流程    基本要求:   1、申報(bào)軟件:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版(該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝,并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),之后方可操作使用)   2、申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版   3、拷取或下載認(rèn)證發(fā)票信息的保存路徑:A:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息   4、網(wǎng)上下載預(yù)審反饋信息的保存路徑:c:/出口退稅/審核反饋信息   (注:以上內(nèi)容可以根據(jù)個(gè)人習(xí)慣自行設(shè)置,出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報(bào)而不包括單證申報(bào),由于出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)和出口退稅申報(bào)軟件的不斷更新,以下內(nèi)容可能會(huì)存在變動(dòng)的地方,請(qǐng)注意查詢最新通知。)   第一步:進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版,所屬期為200901 第二步:錄入出口退稅出口明細(xì)數(shù)據(jù):   選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,點(diǎn)擊“新增”   關(guān)聯(lián)號(hào):2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號(hào))   部門(mén)代碼、部門(mén)名稱:企業(yè)沒(méi)有分部核算,則此為空   申報(bào)年月:當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01(2位),也可輸入1后回車(chē)生成   申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01(2位),也可輸入1后回車(chē)生成   序號(hào):同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào),0001(4位),也可輸入1后回車(chē)生成   進(jìn)料登記冊(cè)號(hào):非進(jìn)料加工業(yè)務(wù),此處為空   出口發(fā)票號(hào):出口形式發(fā)票(INVOICE)的號(hào)碼   報(bào)關(guān)單號(hào):報(bào)關(guān)單上海關(guān)編號(hào)的后9位+0+報(bào)關(guān)單上列示的出口商品項(xiàng)號(hào)(01)共12位   出口日期:報(bào)關(guān)單上的出口日期   美元離岸價(jià):出口商品的出口美元離岸價(jià),幣種及成交方式不一致的,需要換算。   核銷單號(hào):見(jiàn)報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)   商品代碼:出口商品的商品編號(hào)   商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成   單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成   出口數(shù)量:報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量   實(shí)退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動(dòng)生成   平均單價(jià):同上   出口進(jìn)貨金額:同上   退稅率:同上   退增值稅稅額:同上   退消費(fèi)稅稅額:同上   代理證明號(hào):“代理出口證明”的編號(hào)+01   遠(yuǎn)期收匯證明:遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)   備注:    標(biāo)識(shí):   申報(bào)標(biāo)志:   調(diào)整標(biāo)志:   回車(chē)后,系統(tǒng)提示,點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄,點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。   出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后,點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R”   點(diǎn)擊“退出”,回出主界面。   第四步:錄入出口退稅購(gòu)進(jìn)明細(xì)數(shù)據(jù)   選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,點(diǎn)擊“增加”   關(guān)聯(lián)號(hào):2009010001(10位)   稅種:V(此處僅指增值稅)   部門(mén)代碼、部門(mén)名稱:企業(yè)沒(méi)有分部核算,則此為空   申報(bào)年月:系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動(dòng)填,如2009年1月,則填200901(6位)   申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01(2位),第2次申報(bào)為02,依次類推   序號(hào):同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào),0001(4位),依次類推   發(fā)票號(hào)碼:購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字(8位),回車(chē)后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目   發(fā)票代碼:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成   進(jìn)貨憑證號(hào):同上   分批批次:同上   供貨方納稅號(hào):同上.   發(fā)票開(kāi)票日期:同上   商品代碼:此票貨物對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的編號(hào),回車(chē)后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目   商品名稱:系統(tǒng)自動(dòng)生成   單位:同上   數(shù)量:根據(jù)購(gòu)進(jìn)增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報(bào)數(shù)量來(lái)填寫(xiě),注意保證單位同以上單位一致   計(jì)稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成,如果是分批單時(shí),此處要填分批單上本次申報(bào)金額。   法定征稅稅率:同上   稅額:同上   退稅率:系統(tǒng)自動(dòng)生成   可退稅額:同上   專用稅票號(hào):無(wú)則空   備注:在填寫(xiě)出口貨物輔料時(shí),數(shù)量為零,此處填WT。   回車(chē)后,系統(tǒng)提示,點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄,點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后,點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R”, 點(diǎn)擊“退出”,回到主界面。   第五步:初審   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”,彈出“文本查看器”   若存在進(jìn)貨與出口數(shù)量不匹配的情況,會(huì)給出具體的關(guān)聯(lián)號(hào),并在進(jìn)貨及出口數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)欄出現(xiàn)E的錯(cuò)誤標(biāo)志。出現(xiàn)該種情況,則需要修改進(jìn)貨或出口數(shù)據(jù),保證進(jìn)貨與出口數(shù)量一致,修改之后還要注意進(jìn)行“審核認(rèn)可”,來(lái)修正數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)上的“E”狀態(tài)。注意無(wú)論是進(jìn)貨及出口是一方面出錯(cuò),還是兩方面出錯(cuò),修改后雙方都需要重新做“審核認(rèn)可”。無(wú)錯(cuò)誤,點(diǎn)“關(guān)閉”即可。   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現(xiàn)換匯成本檢查通過(guò)的結(jié)果,點(diǎn)“關(guān)閉”即可   可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況,一般不影響申報(bào)   若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù),則是因?yàn)樽鲞M(jìn)貨及出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后未做審核認(rèn)可標(biāo)志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯(cuò)或修改后未做審核認(rèn)可檢查來(lái)訂正數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)上的“E”   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現(xiàn)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查通過(guò)的結(jié)果,點(diǎn)“關(guān)閉”即可   若出現(xiàn)不一致的結(jié)果,則需要修改申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。   第六步:生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”,彈出“生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)”對(duì)話框,若是退稅申報(bào),則選擇“退稅申報(bào)”,關(guān)聯(lián)號(hào)<=后,輸9個(gè)9若是單證申報(bào),則選擇“單證申報(bào)點(diǎn)“確定”出現(xiàn)文本查看器,沒(méi)有錯(cuò)誤則無(wú)內(nèi)容顯示,點(diǎn)擊“關(guān)閉”出現(xiàn)“生成申報(bào)軟盤(pán)”對(duì)話框,①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠(yuǎn)程預(yù)審,則選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”,下面的路徑系統(tǒng)自動(dòng)給出,其結(jié)果是打開(kāi)一個(gè)出口退稅網(wǎng)頁(yè),根據(jù)企業(yè)上傳的預(yù)審數(shù)據(jù),稅務(wù)局遠(yuǎn)程進(jìn)行預(yù)審,并反饋預(yù)審信息,下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進(jìn)行相關(guān)處理;②若是需要到稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審,則選擇“本地預(yù)審”,路徑是A:,其需要進(jìn)行預(yù)審數(shù)據(jù)被保存到軟盤(pán)上。企業(yè)攜帶軟盤(pán)到所屬稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審。點(diǎn)擊“確定”彈出“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”窗口,顯出預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,以供遠(yuǎn)程申報(bào)上傳使用   第七步:遠(yuǎn)程預(yù)審:登錄出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)   選擇“預(yù)審數(shù)據(jù)上傳”,輸入相關(guān)信息點(diǎn)擊“瀏覽”,通過(guò)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑找到預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件,點(diǎn)擊“上傳”,提示“上傳成功”。   選擇“查詢下載信息”,找到已經(jīng)預(yù)審?fù)瓿傻姆答佇畔⒑?,點(diǎn)擊“下載”,選擇“保存”下載文件,保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”,點(diǎn)擊“保存”。由于每次退稅預(yù)審反饋的文件名都是相同的,但其內(nèi)容不同,所在當(dāng)其提示“是否替換它”時(shí),選擇“是”。   第八步:預(yù)審反饋信息處理,進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版   選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報(bào)預(yù)審信息接收”,在彈出的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”對(duì)話框中,根據(jù)前一步稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標(biāo)是否讀入”時(shí),選擇“是”,彈出“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對(duì)話框(無(wú)須更改),點(diǎn)擊“確定”,彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎?”,選擇“是”,系統(tǒng)提示“成功讀入”,選擇“確定”   選擇“預(yù)審反饋處理/退稅預(yù)審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業(yè)根據(jù)反饋信息來(lái)具體處理申報(bào)數(shù)據(jù),比如說(shuō)數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù),電子信息未到的等待信息齊全等等。   如果沒(méi)有影響正式申報(bào)的問(wèn)題,就可以進(jìn)行下一步,確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)了。   第九步:確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)   選擇“預(yù)審反饋處理/確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”,   第十步:生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)   打印進(jìn)貨明細(xì)表:選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”,點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點(diǎn)擊“打印”,份數(shù)為“2”打印出口明細(xì)表:選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”,點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點(diǎn)擊“打印”,份數(shù)為“2”   注:如果選擇“打印到EXCEL”,則生成的報(bào)表為A4紙大??;如果選擇“打印報(bào)表”,則生成的報(bào)表為B4或A3紙型大小   打印匯總表:選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/退稅匯總申報(bào)表錄入”,點(diǎn)擊“增加”,申報(bào)年月為“200901”,批次為“01”,以下內(nèi)容自動(dòng)生成,點(diǎn)擊“保存”。點(diǎn)擊“打印報(bào)表”按鈕,選擇“打印到EXCEL”,點(diǎn)擊“打印”,份數(shù)為“4”,紙型為A4大小   生成正式申報(bào)軟盤(pán):選擇“退稅正式申報(bào)/生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”,彈出“退稅申報(bào)軟盤(pán)”對(duì)話框,選擇申報(bào)路徑為“本地申報(bào)”,路徑為“A”   第十步:正式申報(bào)   申報(bào)資料:裝訂報(bào)表封皮(1份)(需加蓋企業(yè)公章)   出口退稅匯總申報(bào)表(3份,其中1份裝訂) (需加蓋企業(yè)公章)   進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)   出口明細(xì)申報(bào)表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)   增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單   出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)   出口商品專用發(fā)票   外匯核銷單(出口退稅聯(lián))   正式申報(bào)軟盤(pán) 補(bǔ)充: 建議:最好去參加當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)組織的出口退稅培訓(xùn)。
2016-08-26 11:53:38
報(bào)稅資料: 主要有你的運(yùn)費(fèi)資料,增值稅專用發(fā)票資料(進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)),財(cái)務(wù)報(bào)表(月),其他開(kāi)據(jù)的發(fā)票(服務(wù),增值稅普通發(fā)票)的資料。 有三種報(bào)稅方法: (1)人工操作法:你拿會(huì)計(jì)做好的報(bào)表,去稅務(wù)局通過(guò)窗口交給稅務(wù)人員報(bào)稅。 (2)電話操作法:你按報(bào)表的金額,跟著電話中的語(yǔ)音提示一步步輸入數(shù)據(jù)報(bào)稅。 (3)電腦操作法:在稅務(wù)局企業(yè)交稅網(wǎng)按提示交稅即可。其中“電腦編碼”是在你單位申請(qǐng)電腦交稅時(shí),稅務(wù)局給的一個(gè)固定的號(hào)。 報(bào)稅流程: (1)一般(1-10日)每月初為抄稅期,抄稅很簡(jiǎn)單,現(xiàn)在都是稅控機(jī)開(kāi)票,將金稅卡插到與稅控機(jī)連接的電腦上,打開(kāi)開(kāi)票軟件點(diǎn)擊抄稅就可以了,很簡(jiǎn)單,你可以親自操作一下。 (2)將進(jìn)項(xiàng)稅和銷售發(fā)票清單打印出來(lái):進(jìn)項(xiàng)是從認(rèn)證已經(jīng)通過(guò)時(shí)打印,銷售發(fā)票清單是從稅控機(jī)中打印。 (3)根據(jù)打印清單填寫(xiě)各種報(bào)表,同時(shí)要有申報(bào)月份的會(huì)計(jì)報(bào)表。 將以上資料蓋好章,直接送到你公司所屬的國(guó)稅局,直接申報(bào)(一式兩份)。 由于地域不同具體情況可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)。
2016-07-07 21:24:53
你好,需要準(zhǔn)備 1、準(zhǔn)備材料:提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證及復(fù)印件各一份,職工身份證及復(fù)印件一份,一寸免冠近照3張。 2、辦理登記:到當(dāng)在社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)填報(bào)用人單位社會(huì)保險(xiǎn)登記表、職工增減表、企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)登記表。 3、企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)不受戶口所在地影響,只考慮就業(yè)地,在就業(yè)地參保。 4、對(duì)已參保的法人和職工可以由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)移。
2019-01-16 11:50:32
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