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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-31 09:33

收款 
借;銀行存款   貸;預(yù)收賬款 
按月攤銷計(jì)入收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本  
借;預(yù)收賬款  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
借;主營(yíng) 業(yè)務(wù)成本  貸;累計(jì)折舊

向日葵 追問

2018-03-31 10:05

鄒老師好,公司預(yù)付了材料款,分錄 借 預(yù)付賬款  貸 銀行存款  然后是收到材料沒有發(fā)票,怎樣做分錄  一個(gè)月后收到發(fā)票又怎樣做分錄

鄒老師 解答

2018-03-31 10:07

收到材料沒有發(fā)票 
借;原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;預(yù)付賬款

向日葵 追問

2018-03-31 10:10

老師材料款已全部預(yù)付了,收到材料也要貸應(yīng)付賬款嗎

鄒老師 解答

2018-03-31 10:12

你好,是的,收到材料沒有發(fā)票貸方仍然是通過應(yīng)付賬款-暫估入賬,只有后面取得發(fā)票做購進(jìn)材料分錄,貸方才通過預(yù)付賬款核算,沖銷之前先付款的預(yù)付賬款借方

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你好 可以的 馬上做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 或者你可以月末一起做匯總結(jié)轉(zhuǎn)成本 看你們實(shí)際
2020-05-18 09:44:34
你好 借;銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本 你可以找到相關(guān)培訓(xùn)行業(yè)的課程進(jìn)行學(xué)習(xí)
2019-11-19 16:55:19
你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸在建工程-研發(fā)項(xiàng)目,收入借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,如果項(xiàng)目可以以無形資產(chǎn)的形式入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方可以直接做庫存商品
2019-09-09 09:46:10
這樣的話,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本。
2019-09-07 10:05:56
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本等
2019-09-07 09:48:20
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