
老師請教一個問題,甲方單位欠我們貨款給的酒沖貨款,我咋處理賬務呢?他們是工程公司,我們是材料商,需要付我們材料款,沒錢用酒抵材料款。我們是供應商人家是甲方,我們把票都給開完了
答: 你好,那這個你們抵扣來做什么用?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位是乙方給甲方(開發(fā)商)蓋房子的,也就是建筑單位,給我們送材料的供應商是丙方,我們欠他材料款,我們從甲方拿房抵材料款,現(xiàn)丙在甲方交付定金4萬,房款總價155萬,甲方讓我們開抵工程款151萬,我們怎么做分錄?
答: 借:固定資產(chǎn)155,貸:應收賬款--甲公司151;應付賬款--丙公司4


郭老師 解答
2024-03-01 14:32
優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-01 14:35
郭老師 解答
2024-03-01 14:38