
請問,2018年4月前是外賬公司代理記賬,2018年5月新來會計建賬期初,按2018年實際業(yè)務(wù)1月~4月發(fā)生,推算2018年期初和2017年年末數(shù)不一致,該會計就按她推算實際期初建建賬了,并一直做2018年每個月的賬,現(xiàn)在提供2016、2017、2018會計報表時,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)連續(xù)性有問題,我該怎么辦?要把2018年資產(chǎn)負債表期初整個賬改過來按2017年年末數(shù)嗎?再重新入2018年的賬嗎?
答: 要更改,大工程,可不可以不調(diào)整期初?就按現(xiàn)在的,稅局查賬的話,有什么后果嗎?
代理記賬公司給的期初數(shù)錄入賬套,資產(chǎn)負債表兩邊期初數(shù)不相等怎么辦?
答: 調(diào)整未分配利潤即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬,當(dāng)期余額表的期末余額和資產(chǎn)負債表的期末余額對不上,前期是代理記賬公司代為處理賬務(wù),現(xiàn)已移交公司本部,不知從何下手進行調(diào)整
答: 找出問題分錄,然后反沖調(diào)賬嗎?


liang 追問
2024-03-01 17:33
liang 追問
2024-03-01 17:48
liang 追問
2024-03-01 17:48
venus老師 解答
2024-03-02 09:00