老師,包裝物腐爛變賣收入,怎么會(huì)計(jì)處理 問
你好,可按其他業(yè)務(wù)收入處理 答
老師,有一些發(fā)票,沒有支付銀行,借管理費(fèi)用,貸方是其 問
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款 答
代理記賬用的軟件什么樣的比較實(shí)用 問
您好,比如金蝶,用友,快賬,都可以的, 答
老師請問一般收到公司收到傭金費(fèi)的話是計(jì)入什么 問
可計(jì)入 其他業(yè)務(wù)收入科目 答
老師,請問,平時(shí)銀行扣取的手續(xù)費(fèi),我現(xiàn)在合并開票,這 問
這個(gè)發(fā)票可以用來抵扣 答

請教一下專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表中填到哪里?
答: 專項(xiàng)應(yīng)付款是負(fù)債類科目。報(bào)表上有這個(gè)科目
請教一下專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表中填到哪里?專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表中屬于負(fù)債部分。具體地,應(yīng)當(dāng)填在“流動(dòng)負(fù)債”或“非流動(dòng)負(fù)債”相應(yīng)的項(xiàng)目下,主要取決于該款項(xiàng)的償還期限:- 如果專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)將在一年內(nèi)償還或在正常經(jīng)營周期內(nèi)償還,那么應(yīng)該填在“流動(dòng)負(fù)債”中。- 若專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)在一年以上償還,那么應(yīng)填在“非流動(dòng)負(fù)債”中。不是合并到長期應(yīng)付款嗎2018年15號(hào)文財(cái)政部
答: 您好,這個(gè)要看具體專項(xiàng)應(yīng)付款核算的業(yè)務(wù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中沒有專項(xiàng)應(yīng)付款科目,報(bào)稅的資產(chǎn)負(fù)債表中無專項(xiàng)應(yīng)付款科目,應(yīng)填入哪個(gè)科目。
答: 你好!你可以計(jì)入到其他應(yīng)付款

