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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-01 21:57

你好,就是當(dāng)年發(fā)生的損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的期末余額

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,是的
2016-12-21 15:38:46
這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系決定的 1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù); 2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù);
2018-11-12 07:52:42
你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
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