
2017年申報(bào)出口免抵退申報(bào)表時(shí)明細(xì)申報(bào)表中有一項(xiàng)貨物的數(shù)量沒有填寫,當(dāng)時(shí)自己填寫時(shí)疏忽了,稅局審核也通過了,今年2018年卻說有疑點(diǎn),已經(jīng)退稅的了這怎么辦呢?
答: 寫個(gè)情況說明、蓋章后拿給稅務(wù)局
請(qǐng)問單證備案明細(xì)表里有份免抵退明細(xì)表這份要這做嗎?跟免抵退明細(xì)申報(bào)表有點(diǎn)不一樣
答: 同學(xué)你好 是出口退稅還是免稅?是外貿(mào)還是生產(chǎn)企業(yè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅這里是先做“”征免稅明細(xì)申報(bào)“”還是先做“”免抵退明細(xì)申報(bào)“?”
答: 你好 先做免抵退稅明細(xì)申報(bào)-預(yù)申報(bào),完成,反饋無疑點(diǎn) (出口退稅申報(bào)) 再做征免免稅明細(xì)申報(bào) 申報(bào)完成后(增值稅申報(bào)) 最后做免抵退稅明細(xì)申報(bào)-正式申報(bào)(出口退稅申報(bào))


萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-04-02 14:35
江老師 解答
2018-04-02 14:36