
老師你好,股東法人每月借支:借:其他應(yīng)收款**,貸:銀行存款,月底不歸還,平賬處理,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:應(yīng)付利潤,每月月末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,月底不歸還不用處理的,年末不還錢才做分紅。
老師您好。兩店間A像B借支,B做分錄 借:其他應(yīng)收款-A 貸:銀行存款 后期這個借支不用還了,轉(zhuǎn)為對A的投資,這個分錄怎么做 我做的是借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 可以嗎?內(nèi)帳
答: <p>你好,應(yīng)當(dāng)是 &nbsp;借;長期股權(quán)投資 &nbsp; 貸;其他應(yīng)收款</p>
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師在嗎?我的工作單位 是一個房地產(chǎn)項目,是現(xiàn)在的老板接手別人的,之前沒有賬目,現(xiàn)在每賣一套房子借銀行存款,貸預(yù)收賬款,之后就把錢打給老板了,借記其他應(yīng)收款,貸記銀行存款,每收到后期房款,借記銀行存款,貸記主營收入,現(xiàn)在把打給老板的錢做了利潤分配處理,1借:本年利潤 10,貸:利潤分配_未分配利潤 10; 2借:利潤分配_應(yīng)付股利_董10; 貸:應(yīng)付股利_董10; 3借:利潤分配--未分配利潤10; 貸:利潤分配--應(yīng)付股利-董10; 4,借;應(yīng)付股利--董10; 貸: 其他應(yīng)收款-董1
答: 收到房款 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 分配利潤 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 貸;其他應(yīng)收款

