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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-08 09:54

賬務上不需要再多了,而且你這個福利費不對,應該是應付職工薪酬過渡一下。然后交的個稅在工資里面扣除。

雨中慢跑 追問

2024-03-08 10:29

買入:借:管理費用-職工福利費 100  貸:應付職工薪酬-福利費100   發(fā)放/借:應付職工薪酬-福利費100 貸:銀行存款。然后我就把這100元 比如:25人  100/25=4元 。把這4元加到每個人的工資中然后申報當月個稅。到第二個月再次發(fā)工資時在工資中代扣上個月個人部分  時:借:應付職工薪酬  貸:應交稅費-個稅(上個月申報工資含個人福利費個稅部分) 銀行存款 /  繳納個稅 :借:應交個稅-個人  貸 :銀行存款  整個分錄是這樣做嗎

郭老師 解答

2024-03-08 10:31

是的,對的,是這么做的。

雨中慢跑 追問

2024-03-08 10:40

好的謝謝老師,

郭老師 解答

2024-03-08 10:41

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
你好,是這樣做分錄 需要并入個人所得申報個人所得稅 與你賬面有沒有計提沒有關系的
2018-08-03 19:42:59
賬務上不需要再多了,而且你這個福利費不對,應該是應付職工薪酬過渡一下。然后交的個稅在工資里面扣除。
2024-03-08 09:54:48
發(fā)放的現(xiàn)金需要合并計入工資,納繳個稅。
2020-06-11 16:25:55
你好不可以的,他和工資是一樣的,必須通過應付職工薪酬。
2021-12-07 14:49:53
你好!是的,你的理解是正確的。
2017-09-21 10:45:37
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