
退役軍人已在稅局備案減免,問下對(duì)于這塊減免的增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 你好,減免優(yōu)惠的增值稅可以做這個(gè)分錄
老師,7月份我在稅務(wù)局備案防偽稅控的免稅金額是820元,可是實(shí)際報(bào)表上面只能減征413.82元,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用413.82
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模廣告公司,今天收稅控盤維護(hù)費(fèi)發(fā)票280元,現(xiàn)金付款,現(xiàn)去稅局備案。現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?等年底抵扣280元增值稅時(shí)又怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 抵減增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

