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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-03-12 15:08

同學,你好
銷售
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
紅沖
借:應收賬款  負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入  負數(shù)
應交稅費  負數(shù)

小菲老師 解答

2024-03-12 15:09

收到廠方實物返利
借:庫存商品
貸:營業(yè)外收入

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同學,你好 銷售 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 紅沖 借:應收賬款? 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入? 負數(shù) 應交稅費? 負數(shù)
2024-03-12 15:08:47
收到時,即做進項稅額轉出,同時沖成本。不應等到貨物銷售出去時再沖。
2016-05-15 00:57:00
?你好1.? ? ?你們是現(xiàn)金返利的話;? 2; 借其他應收款-廠家貸 營業(yè)外收入 ; 借銀行存款貸 其他應收款- 廠家? ?
2022-05-27 11:15:39
借;庫存商品?? 貸;其他業(yè)務收入? 應交稅費
2017-06-14 17:19:47
借庫存商品貸營業(yè)外收入 收到 你們贈送出去 借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項
2022-07-31 14:42:10
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