公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

這個(gè)月給我們公司的員工補(bǔ)交了2月社保,我繳納社保的時(shí)候借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保2000,發(fā)放工資的時(shí)候貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1500,之前的2月工資表里面都扣了員工的個(gè)人社保的,現(xiàn)在差額我是要在呢么做分錄呢,之前的工資他們沒有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人社保部分
答: 您好,之前的借:管理費(fèi)用-社保,500,貸;其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,500。
這個(gè)月有個(gè)員工補(bǔ)交了2個(gè)月的社保,之前的個(gè)人社保是每月都從工資里面扣除了的,但是之前工資沒有單獨(dú)列式個(gè)人社保部分,我應(yīng)該怎么做呢
答: 您好,可以借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。之后,借;其他應(yīng)收款-員工姓名,或者管理費(fèi)用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
譬如,交社保時(shí)候交了1萬(wàn),其中2千是員工個(gè)人的,借:管理費(fèi)等 8000 其他應(yīng)收款-社保 2000貸:銀行存款 10000發(fā)工資的時(shí)候因?yàn)樽噪x了不給發(fā)工資,其中這些人個(gè)人社???00那我發(fā)工資的時(shí)候:借:其他應(yīng)收款-社保 800貸:銀行存款那其中差額200的社保,貸:其他應(yīng)付款-社保 200要怎么處理呢?
答: 你好,借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入

