
老師你好,我們單位原來會(huì)計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個(gè)人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
老板買茶葉收到的專票做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,我們每個(gè)月房租水電,一般都是例如本月9月先計(jì)提,下個(gè)月例如10月才會(huì)有水電表計(jì)數(shù),才會(huì)付錢報(bào)銷,如果9月計(jì)提,借 管理費(fèi)用 1000 貸 其他應(yīng)付款屋頭【預(yù)提預(yù)算】-水電費(fèi)1000 但是到10月繳費(fèi)的時(shí)候只繳納了800,請(qǐng)問我多計(jì)提的200,怎么沖銷呢
答: 你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費(fèi)用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎
上個(gè)月,借,管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸,其他應(yīng)付款!這個(gè)月有商業(yè)險(xiǎn)了,怎么沖銷上個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)


福鋒 追問
2024-03-15 16:14
bamboo老師 解答
2024-03-15 16:14
福鋒 追問
2024-03-15 16:18
bamboo老師 解答
2024-03-15 16:22