
4月份上傳的海關(guān)增值稅專用繳款書如果在報(bào)稅前稽核通過能填在3月份的增值稅納稅申報(bào)表里面嗎?
答: 你好,需要在5月份申報(bào)4月份稅款才可以抵扣的
我單位3月份有3張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,款項(xiàng)3月份已繳納,未比對(duì),未入賬,未申報(bào),7月6日才比對(duì)認(rèn)證的,結(jié)果出來(lái)的《海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書數(shù)據(jù)接收結(jié)果通知書》寫著校驗(yàn)通過,但是《海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果清單》的稽核結(jié)果確實(shí)“留待繼續(xù)比對(duì)”。這是什么意思?
答: 意思是正在比對(duì)工過程中,等比對(duì)結(jié)果出來(lái)后才能根據(jù)相符的數(shù)據(jù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有家公司7月份有一份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,并填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單,8月查詢海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書接收結(jié)果通知書-提示校驗(yàn)通過。我在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表里填寫后,在主表里沒有顯示這筆稅款。
答: 你附表2第5欄有金額,主表沒有? 那重新保存下主表,應(yīng)該就有了

