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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-04 18:12

你好,結轉的目的是要把應交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應該是貸:應交稅費-未交增值稅,結轉后,應交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 
詳見 財會(2016)22號文件

桃子 追問

2018-04-05 10:22

廣碩電子業(yè)務23,張老師計提的分錄就是我提問那樣講的,請老師看看

老江老師 解答

2018-04-05 10:24

@794*176:張老師的說法值得商榷,畢竟法規(guī)上這個分錄寫得很清楚!

上傳圖片 ?
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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,是結轉本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
實務中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結轉增值稅的。二是,當月只做 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結轉至應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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