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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-06 14:42

你好,分錄如下 
1、固定資產(chǎn)處理 
借 累計折舊 
     固定資產(chǎn)清理 
     貸 固定資產(chǎn) 
2 支付清理費用 稅 
   借:固定資產(chǎn)清理 
         貸:應交稅費-應交增值稅 
                銀行存款 
3 收款 
借:銀行存款/其他應收賬款 
    貸:固定資產(chǎn)清理 
最后把固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收/支科目

靜待花開花落 追問

2018-04-06 15:06

還有一臺的錢要在四月份才收到,是不是到了四月份再做固定清理呀

老江老師 解答

2018-04-06 15:13

@靜待花開花落:第三步收款里面 掛 其他應收款了呀

靜待花開花落 追問

2018-04-06 15:24

老師,你說的這一步 :最后把固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收/支科目  我是現(xiàn)在3月份就做呢,還是等到四月底把另外一臺款項都收到,再來做這一步分錄呢

老江老師 解答

2018-04-06 15:28

@靜待花開花落:不用。三個分錄做完了,就可以轉(zhuǎn)了~~看看是盈還是虧

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你好,分錄如下 1、固定資產(chǎn)處理 借 累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸 固定資產(chǎn) 2 支付清理費用 稅 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅 銀行存款 3 收款 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后把固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收/支科目
2018-04-06 14:42:36
會計分錄: 1. 增加固定資產(chǎn)減少的現(xiàn)金: 固定資產(chǎn)--增加(貸方) 現(xiàn)金--減少(借方) 2. 減少固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)--減少(借方) 收入--增加(貸方) 拓展知識:在出售固定資產(chǎn)時,如果銀行不能付款,則可以考慮使用賬戶可用余額作為支付,其會計分錄為:現(xiàn)金--減少(借方),賬戶可用余額--減少(借方),固定資產(chǎn)--減少(借方),收入--增加(貸方)。
2023-02-20 17:30:25
你好,取得收入就計入營業(yè)外收入,損失就計入營業(yè)外支出
2018-08-29 11:20:07
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 資產(chǎn)處置損益(借貸差額)
2019-09-19 16:14:45
你好,借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-未交增值稅
2016-12-11 13:32:36
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